根据集团全年审计计划,自本周开始集团内审部门对集团金融板块开展审计工作。金融板块作为集团的重要组成部分,占用集团营业收入的比例较高,涉及的业务包括:担保、租赁、保理、投资等,以上业务具有跨区域、链条长的特点。此次审计重点关注创造营收及风险防控,围绕金融业务特性,开展业务的决策流程、对外投放业务涉及的抵押资产的质量、资金的使用效率及合规经营情况作为审计核心。金融企业资金量大,其收入结构包括正常的业务收入及资金产生的利息收入,此次审计会对其进行区分,便于集团考核。金融业务数据量大、结构复杂,对外投放的资金难免产生代偿现象形成债权,此次审计也会关注资金损失后的债权追索,在债权追索上是否反应及时、追索方式是否规范有效。
此次专项审计后会将发现的问题与各企业交流沟通,深入分析原因,限期整改,确保审计成果有效转化。通过精准监督与合理建议,促进金融企业防范风险、提升管理水平,助力集团发展。