历经3个月的严谨核查和专业分析,2024年度集团直属企业合并审计报告及经营业绩专项审计报告初稿已正式形成。审计机构对下属27家直属企业的财务数据、业务流程及内部制度展开全面审查。审计范围覆盖了集团直属企业的各项业务板块,通过细致查阅大量的财务凭证、合同文件以及运营资料,运用抽样检查、数据分析等多种科学有效的审计方法,对企业的资产、负债、所有者权益、收入、成本费用等重要财务信息进行了精准核实。
审计初稿系统梳理了集团整体财务状况、经营成果,清晰呈现各直属企业经营业绩的结构性特征。目前集团财务部通过多方复核与意见征徇,持续完善优化报告内容,确保审计报告的能够准确、客观和公正的反映各企业的经营业绩及取得的成绩和存在的不足,为集团的决策提供有力的数据支持和专业参考。