在集团持续强化内部控制与财务管理的大背景下,为精准把控下属子公司财务状况,集团围绕子公司财务收支审计工作重点,稳步推进该项任务。
本周,依据集团财务管理与监督要求,同时按照2025年内部审计工作计划,正式向下属子公司下发内部审计通知书,全面启动财务收支审计工作。在审计通知书中详细列明审计时间、审计范围以及本次审计重点。审计内容聚焦于多个关键领域,重点关注审查收入的真实性、完整性,包括各类销售收入、服务收入、投资收益等是否全部入账;检查支出的合规性、合理性,各项费用支出是否符合公司规定和相关法律法规,有无超标准、超预算支出情况;核实财务收支的账务处理是否准确,会计凭证、账簿、报表是否真实、完整,旨在全方位确保子公司财务数据真实、合规,助力优化财务管理流程,为集团整体财务运营筑牢根基,同时为后续深入审查夯实工作基础。
本周财务收支审计工作已顺利开启,前期准备扎实推进,后续我们会秉持严谨专业的态度,深度开展审计工作,及时揭示问题、提出有效建议,助力集团整体财务管理水平迈向新高度。