近期,在多方共同努力下,省巡察反馈问题整改工作有了新进展。针对部分财务制度不够完善的问题,财务部对现行制度进行全面梳理,结合国家最新财经法规和集团实际情况,修订并完善了多项制度。新增《城投集团咨询服务管理办法》《城投集团现金管理办法》《城投集团应收账款管理办法》等,填补了制度空白,进一步规范财务工作流程,为财务管理提供制度保障。
针对往来款未定期清理问题,财务部进行了集团往来款全面清查工作。截至目前,已清理以前年度往来款项11笔,金额逾亿元。此举大大提升了集团财务效率、降低坏账风险、节省资金成本,维护企业信誉,促进了集团可持续发展。
为防止问题反弹,财务部注重建立长效机制,将巡察整改与日常管理相结合,定期巩固整改成果。同时,加强与其他部门和子企业的沟通协作,形成工作合力,共同推动集团财务管理水平的提升。
此次巡察整改,财务部在制度建设、核算管理和内部控制等方面都取得了成效。下一步,将继续以巡察整改为契机,持续优化财务管理工作,为城投集团高质量发展贡献财务力量。